|
Zmluva |
VK/10/03/076
|
Virtuálna knižnica
|
215,37 |
s DPH |
|
|
31.03.2010 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Majtán Miroslav |
riaditeľ |
|
13.07.2011 |
|
Zmluva |
402862
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
SPP, a.s. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Majtán Miroslav |
riaditeľ |
|
13.07.2011 |
|
Zmluva |
2028271805
|
Zmluva o pokytovaní verejných služieb
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
riaditeľ |
|
24.06.2015 |
|
Zmluva |
2028271805
|
Zmluva o pokytovaní verejných služieb -balik služieb
|
37,98 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
riaditeľ |
|
24.06.2015 |
|
Zmluva |
2028271805
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
riaditeľ |
|
18.11.2016 |
|
Zmluva |
2028271805
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
riaditeľ |
|
28.11.2016 |
|
Zmluva |
9914471915
|
Kúpna zmluva
|
29,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
riaditeľ |
|
28.11.2016 |
|
Zmluva |
2028271805
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola , Valová 4275/40, 92101 Piešťany |
PaedDr. Thomová Alexandra |
riaditeľ |
|
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2
|
revízie
|
212,40 |
s DPH |
|
12012
|
02.01.2019 |
OREA QUALITY , s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
stravné lístky
|
2 380,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
súťaže
|
220,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
LPšport, s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
súťaže
|
20,00 |
s DPH |
4
|
|
09.01.2019 |
LPšport, s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
platba za telefon
|
40,99 |
s DPH |
|
9904404752
|
09.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
elektrina
|
244,34 |
s DPH |
|
3102000177
|
09.01.2019 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
stravné lístky
|
2 380,80 |
s DPH |
3
|
|
09.01.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
platba za telefon
|
31,10 |
s DPH |
|
9904404752
|
09.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
revízie
|
212,40 |
s DPH |
2
|
12012
|
09.01.2019 |
OREA QUALITY , s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
materiál
|
73,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
TRACO computers s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
revízie
|
36,00 |
s DPH |
|
12012
|
09.01.2019 |
OREA QUALITY , s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
VW
|
73,99 |
s DPH |
1
|
|
09.01.2019 |
TRACO computers s.r.o. |
|
PaedDr. Thomová Alexandra |
|
|
03.09.2025 |